Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-2.819.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.819.200 €
76,76%
-491.870 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-491.870 €
13,39%
-174.830 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-174.830 €
4,76%
-133.280 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-133.280 €
3,63%
-53.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.600 €
1,46%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.871.040 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.672.780 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.801.740 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.801.740 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.801.740 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 150.521,92 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -607.070,18 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -456.548,26 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.258.288,26 € |