Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-2.819.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.819.200 €
76,76%
-491.870 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-491.870 €
13,39%
-174.830 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-174.830 €
4,76%
-133.280 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-133.280 €
3,63%
-53.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.600 €
1,46%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.819.200 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -491.870 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -174.830 €
  • 14 Abschreibungen
    -133.280 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -53.600 €
  • Summe
    -3.672.780 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.871.040 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.672.780 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.801.740 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.801.740 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.801.740 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
150.521,92 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-607.070,18 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-456.548,26 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.258.288,26 €