Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-1.037.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.037.200 €
79,74%
-151.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-151.000 €
11,61%
-66.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.400 €
5,11%
-34.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-34.400 €
2,64%
-11.680 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.680 €
0,90%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 628.980 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.300.680 € |
20: Verwaltungsergebnis | -671.700 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -671.700 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -671.700 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 93.925,71 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -382.565,67 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -288.639,96 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -960.339,96 € |