Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-990.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-990.350 €
79,33%
-119.840 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-119.840 €
9,60%
-71.620 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-71.620 €
5,74%
-50.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.900 €
4,08%
-15.670 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.670 €
1,26%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -990.350 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -119.840 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -71.620 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -50.900 €
  • 14 Abschreibungen
    -15.670 €
  • Summe
    -1.248.380 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
656.480 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.248.380 €
20: Verwaltungsergebnis
-591.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-591.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-591.900 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
92.070,83 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-341.217,21 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-249.146,38 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-841.046,38 €