Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft
Haushaltsdiagramm
-1.585.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.585.600 €
86,03%
-134.420 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134.420 €
7,29%
-76.085 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-76.085 €
4,13%
-44.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-44.350 €
2,41%
-2.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.700 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 350.600 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 11.190 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3.100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 364.890 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.843.155 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.478.265 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.478.265 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.478.265 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -180.620,29 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.658.885,29 € |