Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-2.847.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.847.100 €
78,02%
-433.535 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-433.535 €
11,88%
-173.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-173.200 €
4,75%
-156.470 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-156.470 €
4,29%
-39.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.100 €
1,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 144.060 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.200 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 1.156.780 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.580 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.521.620 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.649.405 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.127.785 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.127.785 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.127.785 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -514.127,37 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.641.912,37 € |