Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft
Haushaltsdiagramm
-1.912.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.912.900 €
84,88%
-134.560 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134.560 €
5,97%
-130.270 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-130.270 €
5,78%
-71.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-71.100 €
3,15%
-4.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.800 €
0,21%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 392.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 11.665 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 8.950 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 413.115 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.253.630 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.840.515 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.840.515 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.840.515 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -155.936,08 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.996.451,08 € |