Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-2.847.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.847.100 €
78,02%
-433.535 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-433.535 €
11,88%
-173.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-173.200 €
4,75%
-156.470 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-156.470 €
4,29%
-39.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.100 €
1,07%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.847.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -433.535 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -173.200 €
  • 14 Abschreibungen
    -156.470 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -39.100 €
  • Summe
    -3.649.405 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.521.620 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.649.405 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.127.785 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.127.785 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.127.785 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-514.127,37 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.641.912,37 €