Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-2.783.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.783.800 €
82,97%
-342.110 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-342.110 €
10,20%
-141.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-141.500 €
4,22%
-58.680 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-58.680 €
1,75%
-29.300 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-29.300 €
0,87%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.783.800 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -342.110 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -141.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -58.680 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -29.300 €
  • Summe
    -3.355.390 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.513.410 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.355.390 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.841.980 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.841.980 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.841.980 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-334.435,02 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.176.415,02 €