Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-2.176.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.176.500 €
82,38%
-288.755 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-288.755 €
10,93%
-107.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-107.800 €
4,08%
-38.950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.950 €
1,47%
-30.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-30.000 €
1,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.157.350 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.642.005 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.484.655 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.484.655 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.484.655 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -331.796,76 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.816.451,76 € |