Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 9.842
-289,28 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-289,28 €
78,02%
-44,05 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44,05 €
11,88%
-17,60 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17,60 €
4,75%
-15,90 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15,90 €
4,29%
-3,97 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3,97 €
1,07%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -289,28 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -44,05 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -17,60 €
  • 14 Abschreibungen
    -15,90 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -3,97 €
  • Summe
    -370,80 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
154,60 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-370,80 €
20: Verwaltungsergebnis
-216,19 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-216,19 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-216,19 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
15,34 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-67,58 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-52,24 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-268,43 €