Heimat- und Kulturpflegeverwaltung
Haushaltsdiagramm
-11.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-11.000 €
72,51%
-3.960 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.960 €
26,10%
-210 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-210 €
1,38%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 50 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.170 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.120 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15.120 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15.120 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -32.599,97 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -47.719,97 € |