Heimat- und Kulturpflegeverwaltung
Haushaltsdiagramm
-8.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-8.000 €
69,75%
-3.230 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.230 €
28,16%
-240 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-240 €
2,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 50 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.470 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.420 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.420 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -11.420 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.677,42 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.097,42 € |