Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-2.847.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.847.100 €
55,06%
1.156.780 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.156.780 €
22,37%
-433.535 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-433.535 €
8,38%
210.200 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
210.200 €
4,06%
-173.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-173.200 €
3,35%
-156.470 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-156.470 €
3,03%
144.060 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
144.060 €
2,79%
-39.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.100 €
0,76%
10.580 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.580 €
0,20%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.521.620 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.649.405 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.127.785 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.127.785 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.127.785 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -514.127,37 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.641.912,37 € |