Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-2.819.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.819.200 €
76,76%
-491.870 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-491.870 €
13,39%
-174.830 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-174.830 €
4,76%
-133.280 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-133.280 €
3,63%
-53.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.600 €
1,46%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.871.040 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2.819.200 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -174.830 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -491.870 € |
14: Abschreibungen | -133.280 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -53.600 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.672.780 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.801.740 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.801.740 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.801.740 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -456.548,26 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.258.288,26 € |