Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 9.893
-284,97 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-284,97 €
76,76%
-49,72 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49,72 €
13,39%
-17,67 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17,67 €
4,76%
-13,47 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13,47 €
3,63%
-5,42 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5,42 €
1,46%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -284,97 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -49,72 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -17,67 €
  • 14 Abschreibungen
    -13,47 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5,42 €
  • Summe
    -371,25 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
189,13 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-284,97 €
12: Versorgungsaufwendungen
-17,67 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49,72 €
14: Abschreibungen
-13,47 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5,42 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-371,25 €
20: Verwaltungsergebnis
-182,12 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-182,12 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-182,12 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-46,15 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-228,27 €