Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-2.783.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.783.800 €
82,97%
-342.110 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-342.110 €
10,20%
-141.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-141.500 €
4,22%
-58.680 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-58.680 €
1,75%
-29.300 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-29.300 €
0,87%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.513.410 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.355.390 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.841.980 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.513.410 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -3.355.390 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.841.980 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.841.980 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -334.435,02 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.176.415,02 € |