Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

-2.176.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.176.500 €
82,38%
-288.755 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-288.755 €
10,93%
-107.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-107.800 €
4,08%
-38.950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.950 €
1,47%
-30.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-30.000 €
1,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.176.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -288.755 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -107.800 €
  • 14 Abschreibungen
    -38.950 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -30.000 €
  • Summe
    -2.642.005 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.157.350 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.642.005 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.484.655 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1.157.350 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-2.642.005 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.484.655 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.484.655 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-331.796,76 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.816.451,76 €