Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-2.176.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.176.500 €
82,38%
-288.755 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-288.755 €
10,93%
-107.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-107.800 €
4,08%
-38.950 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.950 €
1,47%
-30.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-30.000 €
1,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.350 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.600 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 873.900 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 8.600 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 900 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.157.350 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.642.005 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.484.655 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.484.655 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.484.655 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -331.796,76 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.816.451,76 € |