Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-990.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-990.350 €
79,33%
-119.840 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-119.840 €
9,60%
-71.620 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-71.620 €
5,74%
-50.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.900 €
4,08%
-15.670 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.670 €
1,26%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.880 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 117.100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 502.600 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 900 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 656.480 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.248.380 € |
20: Verwaltungsergebnis | -591.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -591.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -591.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -249.146,38 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -841.046,38 € |