Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-1.037.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.037.200 €
79,74%
-151.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-151.000 €
11,61%
-66.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.400 €
5,11%
-34.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-34.400 €
2,64%
-11.680 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.680 €
0,90%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 628.980 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.037.200 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -66.400 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -151.000 € |
14: Abschreibungen | -11.680 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -34.400 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.300.680 € |
20: Verwaltungsergebnis | -671.700 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -671.700 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -671.700 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -288.639,96 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -960.339,96 € |