Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-990.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-990.350 €
79,33%
-119.840 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-119.840 €
9,60%
-71.620 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-71.620 €
5,74%
-50.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.900 €
4,08%
-15.670 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.670 €
1,26%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 656.480 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -990.350 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -71.620 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.840 € |
14: Abschreibungen | -15.670 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -50.900 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.248.380 € |
20: Verwaltungsergebnis | -591.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -591.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -591.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -249.146,38 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -841.046,38 € |