Heimat- und Kulturpflegeverwaltung

Haushaltsdiagramm

-8.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-8.000 €
69,44%
-3.230 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.230 €
28,04%
-240 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-240 €
2,08%
50 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
50 €
0,43%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -8.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.230 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -240 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    50 €
  • Summe
    -11.420 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
50 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
50 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-11.470 €
20: Verwaltungsergebnis
-11.420 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-11.420 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-11.420 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-15.677,42 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-27.097,42 €