Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 10.055
-98,49 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-98,49 €
79,33%
-11,92 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11,92 €
9,60%
-7,12 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7,12 €
5,74%
-5,06 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5,06 €
4,08%
-1,56 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,56 €
1,26%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -98,49 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -11,92 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7,12 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5,06 €
  • 14 Abschreibungen
    -1,56 €
  • Summe
    -124,16 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
65,29 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-124,16 €
20: Verwaltungsergebnis
-58,87 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
65,29 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-124,16 €
26: Ordentliches Ergebnis
-58,87 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-58,87 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-24,78 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-83,64 €