Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

Haushaltsdiagramm

-1.585.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.585.600 €
86,03%
-134.420 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134.420 €
7,29%
-76.085 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-76.085 €
4,13%
-44.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-44.350 €
2,41%
-2.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.700 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.585.600 €
  • 14 Abschreibungen
    -134.420 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -76.085 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -44.350 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.700 €
  • Summe
    -1.843.155 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
364.890 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.843.155 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.478.265 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.478.265 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.478.265 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
134.850,38 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-315.470,67 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-180.620,29 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.658.885,29 €