Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft
Haushaltsdiagramm
-1.912.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.912.900 €
71,73%
392.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
392.500 €
14,72%
-134.560 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134.560 €
5,05%
-130.270 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-130.270 €
4,88%
-71.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-71.100 €
2,67%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 413.115 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.253.630 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.840.515 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.840.515 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.840.515 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -155.936,08 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.996.451,08 € |