Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-990.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-990.350 €
51,99%
502.600 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
502.600 €
26,39%
-119.840 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-119.840 €
6,29%
117.100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
117.100 €
6,15%
-71.620 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-71.620 €
3,76%
-50.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.900 €
2,67%
35.880 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
35.880 €
1,88%
-15.670 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.670 €
0,82%
900 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
900 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 656.480 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.248.380 € |
20: Verwaltungsergebnis | -591.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 656.480 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.248.380 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -591.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -591.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -249.146,38 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -841.046,38 € |